根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán),履行出資人職責(zé),監(jiān)管中央所屬企業(yè)(不含金融類企業(yè))的國(guó)有資產(chǎn),加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作;承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任;指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組,推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲,建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制,完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度;按照有關(guān)規(guī)定,代表國(guó)務(wù)院向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作;負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益,參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作;負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作;負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理,起草國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)草案,制定有關(guān)規(guī)章、制度,依法對(duì)地方國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。

           
           
         

        納入國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年部門預(yù)算的單位包括:國(guó)資委本級(jí),15個(gè)直管協(xié)會(huì)、11個(gè)離退休干部局(辦)、10個(gè)機(jī)關(guān)服務(wù)中心、9個(gè)直屬事業(yè)單位,以及由以上單位管理和代管的153個(gè)三級(jí)單位,共計(jì)199個(gè)預(yù)算單位。

         
           納入國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年部門預(yù)算的二級(jí)預(yù)算單位
         
           財(cái)政撥款收支總表    一般公共預(yù)算支出表    一般公共預(yù)算基本支出表    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
           政府性基金預(yù)算支出表    部門收支總表    部門收入總表    部門支出總表
         
        關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

        國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算275533.14萬(wàn)元。包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入243104.43萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32428.71萬(wàn)元;支出預(yù)算275533.14萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出1455.93萬(wàn)元、外交支出576.59 萬(wàn)元、教育支出4576.59萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出30674.09萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出2252.42萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出98188.87萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5712萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出2802.37萬(wàn)元、資源勘探信息等支出105858.78萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出8027.50萬(wàn)元、住房保障支出15408萬(wàn)元。

         
        關(guān)于2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

        國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年當(dāng)年財(cái)政撥款支出預(yù)算243104.43萬(wàn)元,具體情況如下:

        (一)一般公共服務(wù)支出1292.91萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的0.53%,用于所屬檔案館人員經(jīng)費(fèi)、派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)支出及基本建設(shè)項(xiàng)目支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,增加了400萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.8%,主要是根據(jù)實(shí)際工作情況增加了基建項(xiàng)目。

        (二)外交支出541.95萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的0.22%,用于按規(guī)定繳納相關(guān)國(guó)際組織的會(huì)費(fèi)支出,與2016年執(zhí)行數(shù)一致。

        (三)教育支出3409.14萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的1.4%,主要是用于所屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行和履職方面的支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,減少423.48萬(wàn)元萬(wàn)元,下降11.05%。

        1.“干部教育”科目2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3041.54萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)相比,減少195.97萬(wàn)元,下降6.05%,主要是所屬單位根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要減少了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        2.“培訓(xùn)支出”科目2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為367.6萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)相比,減少227.51萬(wàn)元,下降38.23%,主要是所屬單位根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要減少了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        (四)科學(xué)技術(shù)支出28870.9萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的11.88%,用于所屬單位人員及修繕購(gòu)置項(xiàng)目方面的支出,比2016年數(shù)增加101.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.35%,主要是科研單位增人增資及上一年度人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高所增經(jīng)費(fèi)納入了2017年基數(shù)。

        (五)文化體育與傳媒支出1552.42萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的0.64%,用于所屬出版社相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,減少952萬(wàn)元,下降38.01%,主要是2016年年中一次性追加安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),2017年尚未下達(dá)。

        (六)社會(huì)保障和就業(yè)支出92406.03萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的38.01%,用于歸口管理的行政、事業(yè)單位離退休人員和管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。與2016年執(zhí)行數(shù)相比,增加67.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.07%,主要是我委所屬11個(gè)離退休干部局(辦)在職、離退休人員以及所屬事業(yè)單位離退休人員增人增資及上一年度人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高所增經(jīng)費(fèi)納入了2017年基數(shù)。其中:

        1.歸口管理的行政單位離退休支出65963.11萬(wàn)元,為管理行政離退休干部的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

        2.事業(yè)單位離退休支出19163.01萬(wàn)元,為所屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

        3.離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出7279.91萬(wàn)元,為所屬11個(gè)離退休干部局(辦)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        (七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5652.00萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的2.32%,用于行政離退休干部醫(yī)療費(fèi)支出,與2016年執(zhí)行數(shù)一致。

        (八)資源勘探信息等支出86301.58萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的35.5%,用于國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)及直屬直管單位人員經(jīng)費(fèi)支出以及維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行部門職責(zé)職能開展的專項(xiàng)工作和基本建設(shè)等方面的支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,增加336.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.39%,主要是我委機(jī)關(guān)及所屬單位增人增資及上一年度人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高所增經(jīng)費(fèi)納入了2017年基數(shù)。

        (九)國(guó)土海洋氣象等支出8027.5萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的3.3%,用于所屬地勘單位的相關(guān)項(xiàng)目支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,增加1577.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.46%,主要是根據(jù)2017年度實(shí)際工作需要,增加安排了部分項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)。

        (十)住房保障支出15050萬(wàn)元,占2017年財(cái)政撥款支出的6.19%,用于按照國(guó)家政策規(guī)定安排委機(jī)關(guān)及所屬單位的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼支出,與2016年執(zhí)行數(shù)相比,增加1150萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.27%,主要是2017年度一次性安排的購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

         
        關(guān)于2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

        國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算基本支出183234.95萬(wàn)元,其中:

        1.人員經(jīng)費(fèi)156057.78萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        2.日常公用經(jīng)費(fèi)27177.17萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

         
        關(guān)于2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

        國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2599.64萬(wàn)元,具體包括因公出國(guó)(境)費(fèi)1391.37萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1129.71萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)78.56萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)相比減少8.73萬(wàn)元,主要是中央財(cái)政對(duì)公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。

         
        關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

        國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        關(guān)于2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
          按照綜合預(yù)算的原則,國(guó)務(wù)院國(guó)資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探信息等支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出、其他支出,國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年收支總預(yù)算617417.21萬(wàn)元。
         
        關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
          國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年預(yù)算收入617417.21萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)33274.3萬(wàn)元,占5.39%;財(cái)政撥款收入243104.43萬(wàn)元,占39.37%;事業(yè)收入141957.28萬(wàn)元,占22.99%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入67487.93萬(wàn)元,占10.93%;其他收入127984.78萬(wàn)元,占20.73%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3608.49萬(wàn)元,占0.58%。
           
         
        關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
          國(guó)務(wù)院國(guó)資委2017年公共預(yù)算支出617417.21萬(wàn)元,其中基本支出437816.85萬(wàn)元,占70.91%;項(xiàng)目支出85283萬(wàn)元,占13.81%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出37997.79萬(wàn)元,占6.15%;對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出1488萬(wàn)元,占0.24%;結(jié)轉(zhuǎn)下年54831.57萬(wàn)元,占8.89%。
           
         
        其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

        2017年,國(guó)務(wù)院國(guó)資委機(jī)關(guān)本級(jí)及11個(gè)離退休干部局(辦)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11941.15萬(wàn)元,較2016年預(yù)算增加176.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%。

        (二)政府采購(gòu)預(yù)算情況。

        2017年,國(guó)務(wù)院國(guó)資委各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額60938.60萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算19394.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算9787.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31756.05萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2016年6月1日,國(guó)務(wù)院國(guó)資委及所屬各單位共有車輛746輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車94輛(包括國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)現(xiàn)職部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車和各離退休干部局管理的離退休部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車)、一般公務(wù)用車598輛、其他用車54輛、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專用設(shè)備52臺(tái)(套),單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上的通用設(shè)備91臺(tái)(套)。2017年部門預(yù)算安排我委所屬單位購(gòu)置車輛156輛(全部為自有資金安排),主要是根據(jù)北京市有關(guān)規(guī)定,2017年國(guó)Ⅰ、Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的車輛將禁止上路行駛,需報(bào)廢更新國(guó)Ⅰ、Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的車輛;安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元及以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績(jī)效情況。

        2017年,國(guó)務(wù)院國(guó)資委全部項(xiàng)目支出納入了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款59869.48萬(wàn)元,納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3470.31萬(wàn)元。

         

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,主要是各行業(yè)協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入,所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

        三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

        四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        七、住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資,年終一次性獎(jiǎng)金,特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存的基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

        八、提租補(bǔ)貼:是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均補(bǔ)貼90元。

        九、購(gòu)房補(bǔ)貼:是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金,中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年開始陸續(xù)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        十、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十四、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        十五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        管理維護(hù):國(guó)務(wù)院國(guó)資委信息中心  國(guó)務(wù)院國(guó)資委總機(jī):010-63192000  京ICP備05052109號(hào)
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