文章來源:杭州國資委 發布時間:2014-03-18
杭州國資委積極推動監管企業內部審計工作,發揮內部審計在公司治理、風險管理和內部控制中的重要作用。2013年共開展內部審計項目591個,其中經濟責任審計83個、財務收支審計65個、經濟效益審計23個、內控審計69個、工程審計162個、其他專項審計189個,審計項目資金總額753.2億元。通過審計共提出管理意見和建議849條,節約資金5386萬元。
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