江蘇蘇州國資委召開內部審計工作推進會
江蘇蘇州國資委召開內部審計工作推進會

文章來源:江蘇國資委 發布時間:2013-09-05
近日,蘇州國資委聯合市內審協會召開市屬國有企業內審工作推進會,全面推進和落實內部審計和經濟責任工作。會議總結了上半年度內審和經責審計工作,部署了下半年度內審和經責審計任務,對經責審計中的難點進行了剖析和研究,并就如何加強和改進內審和經責審計工作提出了意見。
會議要求,一是要提升內審理念。要把內部審計以檢查為主、注重結果、重在治標向注重控制、注重過程、重在治本轉變,要從單純監督向監督與服務并重轉變,要從查錯糾弊向內部控制和風險評估轉變。要改變重財務收支審計輕績效評價,重反映問題輕審計建議的現狀。二是要夯實內審內容。內部審計要與時俱進,要適應當前形勢發展的需要。經濟責任審計要以完成經濟目標、內部控制、成本控制、“三公”消費、廉潔自律為重點,強化對經濟責任人的履職評價。三是要創新內審方法。要把創新內審方法作為提高內部審計質量的重要途徑,內部審計人員要加強審計理論研究,增強理論思維能力,善于發現問題、分析問題、解決問題,提高內部審計質量。四是要充實內審職能。內部審計人員要在完成年度審計任務的同時,要積極開展內部審計調查研究,了解本單位、本部門的工作任務、工作標準、工作程序、工作重點,逐步形成內部審計“事前參與、事中監控、事后評價”的內部審計新格局。
今年上半年度,蘇州市屬國資公司共完成審計項目114個,其中經濟責任審計28個,占年度審計計劃的60%。