大連國資委組織召開系統財務審計工作會議
大連國資委組織召開系統財務審計工作會議

文章來源:大連國資委 發布時間:2011-11-23
11月16日,為加強出資企業財務監督及審計工作,貫徹落實《大連市國資委出資企業內部審計管理暫行辦法》,推動企業管理再上新臺階,市國資委組織召開全系統財務審計工作會議。市國資委主任王春、市審計局副局長周小渝,市國資委紀委書記劉英,副主任桂冰、總會計師滿富麗,市審計局、市財政局、市國資委等相關處室及26戶國有及國有控股企業主要領導參加了會議。會議由市國資委紀委書記劉英主持。
會上,市國資委王春主任、市審計局周小渝副局長做了講話,市國資委桂冰副主任做了題為《積極加強和改進財務審計工作,進一步推進出資企業提高管理水平》的工作報告,大連港集團、重工·起重集團、瓦軸集團分別就內部審計、內部控制、財務監督工作做了經驗介紹。
市國資委王春在講話中強調:企業的快速發展壯大、建立和完善現代企業制度、企業懲防體系建設等形勢,都需要企業進一步提高認識,加強企業財務審計工作。企業的主要領導,尤其是“一把手”要高度重視財務審計工作;要建立健全財務審計工作規章制度,努力提高制度的執行力;要注意和加強財務審計工作的基礎性工作。王春主任還要求做好年底前的工作收口,謀劃好明年的工作。面對當前市場不確定性因素較大的形勢,企業要管好“錢袋子”,要緊抓安全生產與穩定工作不放松,要加強企業基礎性管理,加強投資風險管控。
市國資委桂冰副主任在工作報告中談到:近年來,市國資委出資企業審計工作在完善工作體系、拓展工作領域、強化改進管理作用等方面取得的顯著成效。當前從順應經濟形勢所需和貫徹落實資產重組、資源整合、資本運營的要求,加強財務審計工作的具有重要的現實性和必要性。下一階段,市國資委要著力做好財務狀況跟蹤分析、提高財務資源配置、強化財務風險管控、提升會計信息質量、創新財務管理體系等工作,加強財務監督;要從加強組織領導、規范機構建設、強化子企業負責人經濟責任審計、健全審計整改程序、加強審計隊伍建設等方面貫徹落實《大連市國資委出資企業內部審計管理暫行辦法》。
市審計局周小渝副局長強調,加強企業內部控制、內部審計、財務監督工作,可以有效減少外部審計發現的問題。