煙臺市國資委組織市管企業監事會集中2個月時間開展了2009年度貨幣資金管理專項監督檢查,促進市管企業進一步完善貨幣資金的內部控制制度,強化貨幣資金的保管和控制,防范財務風險和經營風險。本次專項檢查以財務監督為核心,以《內部會計控制規范—貨幣資金》、《現金管理暫行規定》、《支付結算辦法》等國家有關規定為依據,對企業貨幣資金管理使用情況以及企業貨幣資金內部控制制度建設執行情況進行深入檢查。
各企業對照專項監督檢查的內容,認真開展了自查自糾,自覺接受監督檢查,深入研究企業貨幣資金管理、內部控制制度建設和控制體系等方面存在的問題,為監事會依法履行監督職責提供各種材料和工作便利。各監事會對12個集團公司及其所屬的96戶企業進行了重點檢查和抽查,共發現問題49個,涉及貨幣資金內部控制制度不完善、不相容職務分離控制不嚴、貨幣資金安全性控制不夠、內部監督檢查機制不到位等四方面的問題,并結合企業的實際情況,提出了相關建議性決議,促進了發現問題的有效整改。
下一步,煙臺市國資委將指導有關企業采取有效措施,搞好發現問題的整改工作,全面提高貨幣資金管理水平,促進企業平穩發展。要求各有關企業以這次監督檢查工作為契機,深入扎實地把企業存在的問題解決好,不斷完善內部控制制度,健全長效管理機制。
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