青島市國資委內(nèi)部審計(jì)工作初見成效
青島市國資委內(nèi)部審計(jì)工作初見成效

文章來源:山東國資委 發(fā)布時(shí)間:2009-08-05
為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,全面推進(jìn)廉政建設(shè),青島市國資委認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定,積極健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),明確工作任務(wù),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用,內(nèi)審工作取得了初步成效。一是健全內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。根據(jù)青島市政府辦公廳和市審計(jì)局有關(guān)文件要求,青島市國資委結(jié)合單位實(shí)際情況,制定下發(fā)《關(guān)于確定內(nèi)部審計(jì)職能工作的通知》,確定了青島市國資委內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和范圍,明確由委主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作,確定監(jiān)察室為內(nèi)審工作職能處室。二是充實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作力量。專門從工作人員中選出精通財(cái)務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員從事內(nèi)部審計(jì)工作,在此基礎(chǔ)上,組織內(nèi)審人員參加了市審計(jì)局組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提升審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。三是認(rèn)真履行內(nèi)審工作職能。制定下發(fā)了《關(guān)于做好2008年度內(nèi)部審計(jì)工作的通知》,組織人員對(duì)委機(jī)關(guān)及委屬事業(yè)單位2008年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),全面掌握委機(jī)關(guān)和委屬事業(yè)單位資產(chǎn)、資金和財(cái)政財(cái)務(wù)收支等有關(guān)情況,形成內(nèi)審工作報(bào)告報(bào)委主任辦公會(huì)研究。青島國資委主任辦公會(huì)對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出三項(xiàng)要求:一是要求被審計(jì)單位對(duì)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果,認(rèn)真開展自查自糾活動(dòng),分析找準(zhǔn)存在問題的癥結(jié);二是要針對(duì)存在的問題提出具體整改方案,整個(gè)落實(shí)情況及時(shí)形成專題報(bào)告;三是要求各有關(guān)處室和委屬事業(yè)單位在今后工作中,要進(jìn)一步健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,嚴(yán)禁違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題發(fā)生。