福建泉州國資委系統企業內部審計工作成效突出
福建泉州國資委系統企業內部審計工作成效突出

文章來源:福建省政府國資委 發布時間:2015-12-09
今年來,福建泉州國資委全面推進企業內部審計制度,切實加強審計成果利用,提高內部監督與風險控制能力。
一是強化審計職能,圓滿完成內部審計工作。根據年度審計項目計劃,組織完成2家企業的財務收支審計以及3位企業領導人的離任經濟責任審計,圓滿完成了年度審計項目計劃。此外,增加離任經濟責任審計2個審計項目。對審計過程中發現的問題,及時與領導及相關科室溝通,交流處理意見,提出審計建議,并督促企業限期進行整改,以促進企業做好會計賬目管理,規范會計核算,完善內部控制制度,堵塞漏洞,提高企業管理水平,增強企業的自我管理、風險防范和發展能力。
二是督促被審計企業落實整改。對10家被審計企業的整改情況進行跟蹤檢查,根據現場檢查結果及企業提交的整改情況報告,10家被審計的企業均能重視整改工作,對審計報告反映的內控制度不健全、會計核算不規范、工資總額核算不準確、長期債權債務未及時清理等普遍存在的問題,采取有效措施進行整改,并已基本整改到位。通過跟蹤企業整改情況,督促企業對存在的問題分析原因,從源頭上避免問題再次發生,有效控制違規問題屢查屢犯的現象。
三是增強企業內部監督,指導企業內部審計工作。為強化企業內部監督與風險管控,指導企業內部審計工作,要求相關企業報送內部審計2014年度工作總結和2015年度工作計劃。搭建平臺,抽調企業人員參與審計項目,加強企業經驗交流,促進內審人員的互相學習,取長補短,共同提高業務水平,并協助企業建立和完善內部審計制度。