內蒙古國資委部署加強和改進出資監管企業內部審計工作
內蒙古國資委部署加強和改進出資監管企業內部審計工作

文章來源:內蒙古國資委 發布時間:2016-11-16
11月15日上午,內蒙古國資委召開了出資監管企業內部審計工作會,總結交流近年來出資監管企業內部審計工作經驗,研討在新常態、新形勢下加強和改進企業內部審計工作思路,明確下一階段工作任務,充分發揮內部審計作用,促進出資監管企業不斷強化內部監督,推動出資監管企業依法治企、合規高效經營,實現持續健康發展。12戶出資監管企業分管內部審計工作的領導和部門負責人參加會議,內蒙古國資委副主任何雨春出席會議并講話。
會上,包鋼集團、內蒙古電力公司、蒙能集團作了經驗交流報告,其余9戶企業分別介紹了各自內部審計工作的開展情況和存在的問題。
會議強調,一要不斷完善內部審計工作體制機制。加強內部審計組織領導,完善內部審計管理體制,維護內部審計獨立性,建立內部監督協同機制,明確內部審計“兩個責任”,建立健全內部審計制度標準。二要不斷強化內部審計工作重點。推動內部審計全覆蓋,維護企業正常經營秩序,強化財務收支審計,提升信息質量和財務績效,大力開展管理審計,提升審計增值服務能力,深入開展重大事項專項審計,提高風險防范能力,全面開展內部控制評價和審計,不斷完善內控體系。三要切實加強審計問題的整改落實。建立健全審計發現問題整改機制,切實做好審計整改的督促檢查,嚴格執行責任追究制度,注重強化長效機制。四要持續提升內部審計隊伍能力水平。優化審計人員結構,健全審計人員職業發展規劃,完善審計薪酬激勵和考核評價制度,加強審計文化建設。